Faktúra č. DF1147/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF1147/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 193,20 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0122/22
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0122/22 mal. mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 gado sro 53112636 200,00 € 30.12.2022 12.01.2023 Objednávka
Tlačiť