Faktúra č. DF1170/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF1170/23
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina, ovocie
  • Dátum doručenia: 13.11.2023
  • Celková hodnota: 126,71 €
  • Identifikácia zmluvy: 6/22
  • Identifikácia objednávky: 301-0317/23
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
301-0317/23 zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 130,00 € 10.11.2023 14.11.2023 Objednávka
Tlačiť