Faktúra č. DF1234/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF1234/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota: 360,12 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0109/25
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0109/25 material OV instalater Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Molimpex s.r.o. 31566481 360,12 € 30.09.2025 08.01.2026 Objednávka
Tlačiť