Faktúra č. DF1256/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF1256/23
  • Popis fakturovaného plnenia: klinový remeň
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: 18,00 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0123/23
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0123/23 klin. remen Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Bednár s.r.o. 36058556 18,00 € 16.11.2023 05.12.2023 Objednávka
Tlačiť