Faktúra č. DF1309/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF1309/18
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV
  • Dátum doručenia: 30.11.2018
  • Celková hodnota: 211,86 €
  • Identifikácia objednávky: OV-0029/18
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV-0029/18 Materiál - prerábanie cvičnej miestnosti pre murárov a na betonáž podlahy Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 350,00 € 11.12.2018 11.12.2018 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť