Faktúra č. DF1323/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF1323/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 09.12.2023
  • Celková hodnota: 59,27 €
  • Identifikácia objednávky: EU-0023/23
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
EU-0023/23 Tonery škola Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ledum Kamera s.r.o 48158836 54,50 € 07.12.2023 15.01.2024 Objednávka
Tlačiť