Faktúra č. DF1339/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF1339/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota: 22,53 €
  • Identifikácia objednávky: EU-0025/23
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
EU-0025/23 Toner Canon C-exv18 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ledum Kamera s.r.o 48158836 20,00 € 19.12.2023 18.01.2024 Objednávka
Tlačiť