Faktúra č. DF1341/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF1341/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 22.12.2023
  • Celková hodnota: 5,90 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0136/23
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0136/23 wd sprey Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Molimpex s.r.o. 31566481 5,90 € 22.12.2023 19.01.2024 Objednávka
Tlačiť