Faktúra č. DF1345/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF1345/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 13.12.2023
  • Celková hodnota: 78,64 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0134/23
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0134/23 kanc. mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Orfeus s.r.o. 46927638 78,64 € 20.12.2023 18.01.2024 Objednávka
Tlačiť