Faktúra č. DF1415/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF1415/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač kalendárov 2024
  • Dátum doručenia: 29.12.2023
  • Celková hodnota: 700,00 €
  • Identifikácia objednávky: PTU-0191/23
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
PTU-0191/23 Fotografické služby. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Előd Vörös C.A.W. 41882270 700,00 € 28.12.2023 21.01.2024 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť