Objednávka č. EU-0010/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: EU-0010/23
  • Popis objednaného plnenia: Tonery
  • Dátum vyhotovenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 22,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0601/23 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ledum Kamera s.r.o 48158836 26,73 € 01.06.2023 07.06.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
Tlačiť