Ing.Milan Podhora Construct
Informácie
- Názov: Ing.Milan Podhora Construct
- IČO: 14183293
- Adresa: Potravinárska 17, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ-0007/25 | udrzba JK material | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 53,80 € | 28.01.2025 | 02.02.2025 | Objednávka | |||||
MTZ-0009/25 | udrzba ČO material | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 154,73 € | 28.01.2025 | 02.02.2025 | Objednávka | |||||
MTZ-0026/25 | udrzba orol | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 233,23 € | 28.02.2025 | 03.03.2025 | Objednávka | |||||
MTZ-0027/25 | udrzba skola | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 84,05 € | 28.02.2025 | 03.03.2025 | Objednávka | |||||
DF0077/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 53,80 € | 28.01.2025 | 03.03.2025 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
DF0075/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 154,73 € | 28.01.2025 | 03.03.2025 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
DF0265/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 84,05 € | 28.02.2025 | 24.03.2025 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
DF0263/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 233,23 € | 28.02.2025 | 24.03.2025 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
MTZ-0040/25 | udrzba skola | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 30,85 € | 31.03.2025 | 03.04.2025 | Objednávka | |||||
DF0351/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 30,85 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
MTZ-0051/25 | udrzba skola | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 34,48 € | 29.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
MTZ-0052/25 | udrzba skola | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 144,71 € | 29.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
MTZ-0066/25 | udrzba skola | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 125,00 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Objednávka | |||||
DF0565/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 144,71 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
DF0566/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 34,48 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
DF0709/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 122,52 € | 30.05.2025 | 25.06.2025 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
MTZ-0005/24 | Vodarensky material-instalater ČO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 694,60 € | 23.01.2024 | 30.01.2024 | Objednávka | |||||
MTZ-0007/24 | udrzba, instalater CO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 139,04 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka | |||||
MTZ-0008/24 | udrzba | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 20,84 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka | |||||
DF0095/24 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 139,04 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra |