Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 45952671
  • Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivánka pri Dunaji

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0858/22 vrátená prepravka+fľaše Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 -75,20 € 25.07.2022 30.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0853/22 mäso, nealko nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 500,96 € 23.09.2022 03.10.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
301-0225/22 Tovar podľa objednávky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 284,00 € 11.10.2022 11.10.2022 Objednávka
DF0927/22 vrátená prepravka+fľaše Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 -33,75 € 23.09.2022 15.10.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0932/22 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 288,29 € 12.10.2022 20.10.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
301-0250/22 Tovar podľa objednávky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 343,00 € 08.11.2022 10.11.2022 Objednávka
301-0251/22 Tovar podľa objednávky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 97,00 € 08.11.2022 10.11.2022 Objednávka
DF1040/22 Potraviny ČO Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 429,53 € 09.11.2022 16.11.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF1056/22 Dobropis - vrátená obaly Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 -108,90 € 12.10.2022 21.11.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
301-0291/22 Tovar podľa objednávky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 485,00 € 13.12.2022 20.12.2022 Objednávka
DF1227/22 nealko nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 484,75 € 14.12.2022 12.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0042/23 vrátená prepravka+fľaše Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 -25,55 € 17.12.2022 26.01.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
301-0036/21 Mäso a mäsové výrobky + nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 190,00 € 02.06.2021 03.06.2021 Objednávka
301-0037/21 Mäso a mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 30,00 € 02.06.2021 03.06.2021 Objednávka
102-0015/21 nealkoholické nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 200,00 € 02.06.2021 04.06.2021 Objednávka
102-0014/21 nealkoholické nápoje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 160,00 € 21.05.2021 04.06.2021 Objednávka
201-0055/21 Mäso, mäsové výrobky, alkohol, nealkoholické nápoje. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 400,00 € 04.06.2021 07.06.2021 Objednávka
201-0056/21 Mäso, mäsové výrobky, alkohol, nealkoholické nápoje. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 50,00 € 04.06.2021 07.06.2021 Objednávka
DF0271/21 Mäso, mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 29,22 € 02.06.2021 10.06.2021 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0270/21 Mäso, mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 190,02 € 02.06.2021 10.06.2021 Jaroslav Beňo Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »