Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DHC0592/23 maliarsky materiál Spojená škola Poltár 42195462 PARAPETROL a.s. 36526606 239,59 € 30.11.2023 06.12.2023 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0587/23 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 CHRIEN, spol.s r.o. 36008338 694,02 € 30.11.2023 06.12.2023 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0594/23 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 150,00 € 30.11.2023 06.12.2023 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0590/23 montáž projektora Spojená škola Poltár 42195462 Ma-NET Team, s.r.o. 43914365 214,10 € 30.11.2023 06.12.2023 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0588/23 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 JADACH s.r.o. 46177167 433,50 € 30.11.2023 06.12.2023 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0589/23 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Roman Michálek MASIAREŇ U ROMANA 43947590 684,89 € 29.11.2023 06.12.2023 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0110/23 Objednávame u Vás kalendáre, a kancelársky papier podľa výberu Spojená škola Poltár 42195462 Tibor Varga TSV Papier 32627211 368,00 € 28.11.2023 29.11.2023 Mgr. Peter Jokl Ekonóm Objednávka
0111/23 Objednávame u Vás dvere na výmenu v internáte podľa výberu 28 ks Spojená škola Poltár 42195462 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 1 593,00 € 28.11.2023 30.11.2023 Mgr. Peter Jokl Ekonóm Objednávka
DHC0583/23 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Novomax group, s.r.o. 54249210 108,99 € 28.11.2023 05.12.2023 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0584/23 interiérové dvere Spojená škola Poltár 42195462 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 1 592,78 € 28.11.2023 05.12.2023 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0593/23 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 AVAGRI s.r.o. 53758129 128,25 € 28.11.2023 06.12.2023 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0591/23 fa za opravu auta Spojená škola Poltár 42195462 AUTOGRENDA AG, s.r.o. 36642185 454,55 € 28.11.2023 06.12.2023 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0579/23 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Globactive s.r.o. 50562185 421,63 € 27.11.2023 01.12.2023 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0581/23 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 369,79 € 27.11.2023 01.12.2023 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0109/23 Objednávame u Vás tričká s potlačou na propagáciu Spojená škola Poltár 42195462 Ondrej Lepiš, PT Print 40591913 100,00 € 24.11.2023 25.11.2023 Mgr. Peter Jokl Ekonóm Objednávka
DHC0577/23 propagačný materiál - tričká s potlačou Spojená škola Poltár 42195462 Ondrej Lepiš, PT Print 40591913 100,00 € 24.11.2023 01.12.2023 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0108/23 Objednávame u Vás čistiace prostriedky Spojená škola Poltár 42195462 PUSCHAPSON s.r.o. 50201671 492,00 € 23.11.2023 25.11.2023 Mgr. Peter Jokl Ekonóm Objednávka
DHC0576/23 fa za čistiace prostriedky Spojená škola Poltár 42195462 PUSCHAPSON s.r.o. 50201671 492,00 € 23.11.2023 01.12.2023 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0580/23 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 CHRIEN, spol.s r.o. 36008338 240,86 € 23.11.2023 01.12.2023 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0112/23 Objednávame u Vás opravu auta SUZUKI SX 4X4 brzdy Spojená škola Poltár 42195462 AUTOGRENDA AG, s.r.o. 36642185 455,00 € 23.11.2023 01.12.2023 Mgr. Peter Jokl Riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »