Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0135/25 Objednávame si u Vás opravu vchodovej brány Spojená škola Poltár 42195462 Zamkov, s.r.o. 44706863 86,10 € 29.12.2025 07.01.2026 Objednávka
DHC0627/25 fa za opravu PC Spojená škola Poltár 42195462 Miroslav Tirala DATA SERVIS MT 34797921 187,00 € 23.12.2025 07.01.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0134/25 Objednávame si u Vás kancelársky materiál Spojená škola Poltár 42195462 PROMaR Ing. Dušan Nociar 10868089 149,10 € 23.12.2025 07.01.2026 Objednávka
DHC0628/25 spotrebný materiál Spojená škola Poltár 42195462 PROMaR Ing. Dušan Nociar 10868089 149,10 € 23.12.2025 12.01.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0132/25 Objednávame si u Vás spotrebný materiál Spojená škola Poltár 42195462 RETRO LC s.r.o. 0045512205 126,19 € 22.12.2025 07.01.2026 Objednávka
0133/25 Objednávame si u Vás motorovú pílu a krovinorez Spojená škola Poltár 42195462 STENIA a.s. 36204871 1 723,50 € 22.12.2025 07.01.2026 Objednávka
DHC0625/25 spotrebný materiál na OV Spojená škola Poltár 42195462 RETRO LC s.r.o. 0045512205 126,19 € 22.12.2025 07.01.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0626/25 píla, krovinorez Spojená škola Poltár 42195462 STENIA a.s. 36204871 1 723,50 € 22.12.2025 07.01.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0630/25 vodné, stočné Spojená škola Poltár 42195462 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 506,46 € 22.12.2025 12.01.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0624/25 fa za opravu Spojená škola Poltár 42195462 Sebastián Čverha 57081646 70,00 € 20.12.2025 07.01.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0128/25 Objednávame si u Vás plávajúcu podlahu na internát Spojená škola Poltár 42195462 UNImonts 44469977 2 266,73 € 19.12.2025 07.01.2026 Mgr. Peter Jokl Ekonóm Objednávka
0129/25 Objednávame si u Vás plávajúcu podlahu na internát Spojená škola Poltár 42195462 UNImonts 44469977 1 697,97 € 19.12.2025 07.01.2026 Mgr. Peter Jokl Ekonóm Objednávka
0130/25 Objednávame si u Vás reťaze, sprej, olej a kotúč na motorovú pílu Spojená škola Poltár 42195462 Ondrej Kubaliak, predaj a servis motor. píl a krovinorezov 32607288 245,31 € 19.12.2025 07.01.2026 Mgr. Peter Jokl Ekonóm Objednávka
0131/25 Objednávame si u Vás sekeru kalčku Spojená škola Poltár 42195462 RETRO LC s.r.o. 0045512205 21,00 € 19.12.2025 07.01.2026 Objednávka
DHC0616/25 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 JADACH s.r.o. 46177167 224,30 € 19.12.2025 07.01.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0617/25 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Roman Michálek MASIAREŇ U ROMANA 43947590 352,83 € 19.12.2025 07.01.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0620/25 fa za ND na stroje Spojená škola Poltár 42195462 Ondrej Kubaliak, predaj a servis motor. píl a krovinorezov 32607288 245,31 € 19.12.2025 07.01.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0621/25 spotrebný materiál Spojená škola Poltár 42195462 RETRO LC s.r.o. 0045512205 21,00 € 19.12.2025 07.01.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0622/25 fa za materiál Spojená škola Poltár 42195462 UNImonts 44469977 2 266,73 € 19.12.2025 07.01.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0619/25 fa za opravu podlahy Spojená škola Poltár 42195462 UNImonts 44469977 1 697,97 € 19.12.2025 07.01.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »