Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0039/26 Objednávame si u Vás bielu čokoládu, horkú čokoládu, jedlé sušené kvety a podnos Spojená škola Poltár 42195462 Ekvia 31426085 69,00 € 07.05.2026 12.05.2026 Objednávka
0037/26 Objednávame si u Vás inzerciu na nájomné Spojená škola Poltár 42195462 Petit Pres, a.s. 35790253 86,10 € 05.05.2026 12.05.2026 Objednávka
0038/26 Objednávame si u Vás výrobu, montáž a povrchovú úpravu elektrickej samočinnej brány. Spojená škola Poltár 42195462 Zamkov, s.r.o. 44706863 5 490,00 € 05.05.2026 12.05.2026 Objednávka
DHC0211/26 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 JADACH s.r.o. 46177167 315,55 € 30.04.2026 07.05.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0214/26 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Roman Michálek MASIAREŇ U ROMANA 43947590 291,05 € 30.04.2026 07.05.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0208/26 spotrebný materiál na OV Spojená škola Poltár 42195462 RETRO LC s.r.o. 0045512205 274,38 € 30.04.2026 07.05.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0216/26 nájom oceľ. fliaš Spojená škola Poltár 42195462 Linde Gas k.s. 31373861 9,59 € 30.04.2026 07.05.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0217/26 PHM Spojená škola Poltár 42195462 SLOVNAFT, a.s. 31322832 775,71 € 30.04.2026 07.05.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0209/26 fa za materiál na opravu Spojená škola Poltár 42195462 PARAPETROL a.s. 36526606 155,13 € 30.04.2026 07.05.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0215/26 fa za ubytovanie a stravu Spojená škola Poltár 42195462 Finerg International, s.r.o. 36511391 247,00 € 30.04.2026 07.05.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0036/26 Objednávame si u Vás nemrznúcu zmes Orange 5l Spojená škola Poltár 42195462 AGROTRADE GROUP, spol. s.r.o. 31668861 28,60 € 30.04.2026 12.05.2026 Objednávka
DHC0229/26 fa za internet Spojená škola Poltár 42195462 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,70 € 30.04.2026 15.05.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0220/26 spotrebný materiál Spojená škola Poltár 42195462 PROMaR Ing. Dušan Nociar 10868089 111,22 € 30.04.2026 15.05.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0204/26 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 CHRIEN, spol.s r.o. 36008338 264,94 € 29.04.2026 05.05.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0207/26 fa za mopy Spojená škola Poltár 42195462 LEONESS, s.r.o. 46173641 64,00 € 28.04.2026 05.05.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0210/26 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 AVAGRI s.r.o. 53758129 79,96 € 28.04.2026 07.05.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0201/26 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Globactive s.r.o. 50562185 116,51 € 27.04.2026 29.04.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0202/26 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 49,90 € 23.04.2026 29.04.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0199/26 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 CHRIEN, spol.s r.o. 36008338 127,83 € 22.04.2026 28.04.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0200/26 fa za protipožiarnu prevenciu Spojená škola Poltár 42195462 Milan Falťan JUNIOR, s.r.o. 56732058 60,00 € 22.04.2026 28.04.2026 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »