Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0066/24 Objednávame si u Vás tlač reklamných letákov - 500 ks (projekt "Modernizácia stredoškolského vzdelávania v BBSK") Technická akadémia Zvolen 45015171 PROMO DESIGN s.r.o. 36645028 195,00 € 03.10.2024 04.10.2024 Mgr. Miroslav Chamula Riaditeľ Objednávka
DFB0193/24 Oprava notebooku Acer Technická akadémia Zvolen 45015171 Smart Computer, s.r.o. 31629881 120,00 € 24.09.2024 02.10.2024 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0192/24 Kredit na stravu zamestnanca 09/2024 Technická akadémia Zvolen 45015171 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 69,18 € 18.09.2024 02.10.2024 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
0064/24 Objednávame si u Vás opravu zvislej kanalizácie, kompletnú výmenu zvislej odpadovej kanalizácie v zmysle správa z monitoringu. Technická akadémia Zvolen 45015171 Rozvojové služby BBSK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik 52123553 8 232,95 € 16.09.2024 20.09.2024 Mgr. Miroslav Chamula Riaditeľ Objednávka
0065/24 Objednávame si u Vás grafiku a vyhotovenie 2 ks tabúľ. (SOŠT Zvolen .... - 1 ks, Odborný výcvik ..... - 1 ks) Technická akadémia Zvolen 45015171 PROMO DESIGN s.r.o. 36645028 150,00 € 16.09.2024 20.09.2024 Mgr. Miroslav Chamula Riaditeľ Objednávka
DFB0190/24 Zemný plyn - 09/2024 Technická akadémia Zvolen 45015171 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 035,00 € 13.09.2024 03.10.2024 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0188/24 Čistiaci a hygienický materiál Technická akadémia Zvolen 45015171 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. 31427855 407,16 € 11.09.2024 27.09.2024 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0189/24 Revízia posuvných brán a zdvihákov Technická akadémia Zvolen 45015171 ŠKOLEXIS s.r.o. 43840396 315,00 € 11.09.2024 27.09.2024 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
0063/24 Objednávame si u Vás : - revíziu posuvných brán - mechanická časť - 4ks - revíziu zdvihákov - mechanická časť - 5 ks v celkovej hodnote 315,00 € Technická akadémia Zvolen 45015171 ŠKOLEXIS s.r.o. 43840396 315,00 € 10.09.2024 12.09.2024 Mgr. Miroslav Chamula Riaditeľ Objednávka
DFB0187/24 Notebook Dell + office Technická akadémia Zvolen 45015171 Smart Computer, s.r.o. 31629881 612,00 € 09.09.2024 27.09.2024 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
0061/24 Objednávame si u Vás tovar: - notebook DELL Vostro 3530/i3 + CSP Office Standard 2021 EDU - 1 ks v hodnote 612,00 € s DPH Technická akadémia Zvolen 45015171 Smart Computer, s.r.o. 31629881 612,00 € 06.09.2024 11.09.2024 Mgr. Miroslav Chamula Riaditeľ Objednávka
0062/24 Objednávame si uVás výmenu náplne v umývacom stole na umývanie súčiastok Technická akadémia Zvolen 45015171 NCH slovakia Bratislava 34096043 358,00 € 06.09.2024 12.09.2024 Mgr. Miroslav Chamula Riaditeľ Objednávka
DFB0191/24 Výmena náplne v umývacom stole na umývanie súčiastok Technická akadémia Zvolen 45015171 NCH slovakia Bratislava 34096043 357,91 € 06.09.2024 02.10.2024 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
0060/24 Objednávame si u Vás opravu notebooku ACER Aspire Vero: - výmena zadného krytu LCD + ľavého a pravého pántu - v hodnote 120,00 €s DPH Technická akadémia Zvolen 45015171 Smart Computer, s.r.o. 31629881 120,00 € 04.09.2024 06.09.2024 Mgr. Miroslav Chamula Riaditeľ Objednávka
0059/24 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Technická akadémia Zvolen 45015171 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. 31427855 407,16 € 02.09.2024 06.09.2024 Mgr. Miroslav Chamula Riaditeľ Objednávka
DFB0179/24 Telefónny účet 08/2024 Technická akadémia Zvolen 45015171 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 16,56 € 02.09.2024 17.09.2024 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0181/24 Telefónny účet, internet 08/24 Technická akadémia Zvolen 45015171 T-COM Bratislava 35763469 52,24 € 01.09.2024 17.09.2024 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0186/24 Ochrana majetku 09/2024 Technická akadémia Zvolen 45015171 SPIN - SK s.r.o. 48118621 168,35 € 01.09.2024 27.09.2024 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0176/24 Služby BOZP 08/2024 Technická akadémia Zvolen 45015171 RB-BTS, spol. s.r.o. 48202371 144,00 € 31.08.2024 17.09.2024 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0178/24 Zrážková voda TV 06/24 - 08/24 Technická akadémia Zvolen 45015171 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r.o. 36644030 196,72 € 30.08.2024 17.09.2024 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »