Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0167/25 Vodné, stočné TV 5-8/25 Technická akadémia Zvolen 45015171 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r.o. 36644030 85,03 € 20.08.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0166/25 Služby počítačovej siete Sanet 07-09/2025 Technická akadémia Zvolen 45015171 SANET Bratislava 17055270 150,00 € 15.08.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0165/25 Notebook Lenovo LOQ Technická akadémia Zvolen 45015171 Smart Computer, s.r.o. 31629881 742,00 € 15.08.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
0058/25 Objednávame si u Vás : - notebook Lenovo LOQ 15IAX9E/i5 - 1ks Technická akadémia Zvolen 45015171 Smart Computer, s.r.o. 31629881 742,00 € 14.08.2025 08.01.2026 Mgr. Miroslav Chamula Riaditeľ Objednávka
DFB0164/25 Kredit na stravu zamestnanca 08/2025 Technická akadémia Zvolen 45015171 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 33,32 € 13.08.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0162/25 Obsluha plynových kotlov 07/2025 Technická akadémia Zvolen 45015171 STEFE Zvolen, s.r.o. 31612300 876,38 € 07.08.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0158/25 Zemný plyn 07/25 - vyúčtovanie Technická akadémia Zvolen 45015171 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 78,22 € 06.08.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0161/25 Zastabilizovanie uvoľnenej strešnej krytiny Technická akadémia Zvolen 45015171 Katarína Skalošová - ORECH 37059203 590,00 € 06.08.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0156/25 Telefónny účet 07/2025 Technická akadémia Zvolen 45015171 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 26,81 € 03.08.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
0057/25 Objednávame si u Vás zastabilizovanie uvoľnenej strešnej krytiny v zmysle zaslanej cenovej ponuky v celkovej cene 590,00 € s dátumom dodania 06.08.2025 Technická akadémia Zvolen 45015171 Katarína Skalošová - ORECH 37059203 590,00 € 01.08.2025 08.01.2026 Mgr. Miroslav Chamula Riaditeľ Objednávka
DFB0163/25 Kredit na stravu zamestnanca 08/2025 Technická akadémia Zvolen 45015171 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 579,40 € 01.08.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0160/25 Ochrana majetku 08/2025 Technická akadémia Zvolen 45015171 SPIN - SK s.r.o. 48118621 58,74 € 01.08.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0159/25 Zrážková voda škola 05/25 - 07/25 Technická akadémia Zvolen 45015171 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r.o. 36644030 1 945,82 € 31.07.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0155/25 Telefónny účet, internet 07/25 Technická akadémia Zvolen 45015171 T-COM Bratislava 35763469 54,30 € 31.07.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0157/25 Elektrina 07/25 - vyúčtovanie Technická akadémia Zvolen 45015171 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 67,44 € 31.07.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0154/25 doména tazvolen.sk 13.8.25-13.8.26 Technická akadémia Zvolen 45015171 Websupport Bratislava 36421928 20,79 € 28.07.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0153/25 Revízie tlakových stabilných nádob Technická akadémia Zvolen 45015171 ŠKOLEXIS s.r.o. 43840396 80,00 € 22.07.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0151/25 Skľučovadlo, sústružnícke nože Technická akadémia Zvolen 45015171 TPD, spol. s r.o. 17329060 79,79 € 16.07.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0150/25 Revízia elektrických zváračiek Technická akadémia Zvolen 45015171 Educable, s.r.o. 54971608 147,60 € 15.07.2025 08.01.2026 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
0055/25 Objednávame si u Vás revíziu kompresorov - 2 ks Technická akadémia Zvolen 45015171 ŠKOLEXIS s.r.o. 43840396 80,00 € 15.07.2025 08.01.2026 Mgr. Miroslav Chamula Riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »