VOBJ0118/24 |
stravovacia karta dobitie kreditu 143 ks |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
890,89 € |
31.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
DFBV0168/24 |
Kračúnske štedrivke - scénický program |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
DIVADLO Štefana Kvietika |
42189195 |
|
400,00 € |
27.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
DFBV0167/24 |
Kračúnske štedrivke - strava |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Obec Stredné Plachtince |
319571 |
|
672,00 € |
27.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
DFBV0166/24 |
Kračúnske štedrivke - osvetlovanie a ozvučenie |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
ART ANIMA Veľký Krtíš |
52183556 |
|
700,00 € |
27.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
DFBV0165/24 |
kancelársky materiál |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
MEGA VK, s.r.o. |
46935754 |
|
376,42 € |
23.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
DFBV0164/24 |
tlačové služby |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Konica MINOLTA Slovakia spol. s r.o. |
31338551 |
|
156,46 € |
17.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
DFBV0163/24 |
Kračúnske štedrivke - propagácia |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
REDDesign s.r.o. |
51654369 |
|
200,00 € |
13.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
VOBJ0117/24 |
režijný materiál |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
MEGA VK, s.r.o. |
46935754 |
|
400,00 € |
11.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
DFBV0159/24 |
Jeseň v honte - scénický program |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
o.z. Občianska spoločnosť obce Hrušov |
35987375 |
|
1 000,00 € |
11.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
DFBV0158/24 |
Na chotári jeseň - prezentácia zvykov |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
o.z. Občianska spoločnosť obce Hrušov |
35987375 |
|
350,00 € |
11.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
DFBV0157/24 |
Autobus dobrej vôle - scénický program |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
o.z. Občianska spoločnosť obce Hrušov |
35987375 |
|
500,00 € |
11.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
DFBV0156/24 |
Autobus dobrej vôle - propagácia |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
POKROK VK, s.r.o. |
54289815 |
|
200,00 € |
10.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
DFBV0161/24 |
služby BOZP |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Šagiová Danka |
43438245 |
|
120,00 € |
09.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
DFBV0154/24 |
Jeseň v honte - scénický program |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Občianske združenie FS Hont |
42303150 |
|
700,00 € |
03.12.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
DFBV0151/24 |
mobil |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
41,16 € |
02.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
DFBV0160/24 |
revízia prenos. spotrebičov |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Štefan Zemčák |
40448118 |
|
270,00 € |
02.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
DFBV0152/24 |
internet |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.12.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
DFBV0149/24 |
Autobus dobrej vôle - ubytovanie a strava účastníkov |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Ing. Anna Obšatníková |
44999283 |
|
2 666,00 € |
30.11.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
DFBV0148/24 |
Doprava na realizáciu podujatia Autobus dobrej vôle |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Štefan Piri Piri Trans |
36563986 |
|
2 634,00 € |
29.11.2024 |
|
|
11.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
DFBV0153/24 |
E kupóny v počte 121 ks v nominálnej hodnote 6,23 Eur |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
760,98 € |
29.11.2024 |
|
|
12.01.2025 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |