Objednávka č. 0112/24

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
  • IČO: 52757048
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0112/24
  • Popis objednaného plnenia: toner 5ks, skartovačka 2ks
  • Dátum vyhotovenia: 01.10.2024
  • Celková hodnota: 566,40 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV472/24 tonery, skartovačky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Alexander Tódor - Quick service 17834554 566,40 € 03.10.2024 07.10.2024 Faktúra
Tlačiť