Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0262/24 nákup materiálu - textil Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 ANJEL - metrový textil s.r.o 36585271 500,00 € 02.12.2024 13.12.2024 Riaditeľ Objednávka
0263/24 nákup búst Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 KAPEX 36015962 555,00 € 02.12.2024 13.12.2024 Riaditeľ Objednávka
0264/24 nákup licencií Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Ing. Ondrej Vandák CAD systémy 43242383 1 140,00 € 02.12.2024 13.12.2024 Riaditeľ Objednávka
0267/24 nákup elektromateriálu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Ján Mojžiš - IMO 30462550 930,00 € 02.12.2024 15.12.2024 Riaditeľ Objednávka
0268/24 nákup materiálu na opravy a údržbu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 SIBA col. s.r.o 36649261 50,00 € 02.12.2024 04.02.2025 Riaditeľ Objednávka
0269/24 nákup kancelárskeho materiálu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 KŠP 35738642 45,00 € 02.12.2024 04.02.2025 Riaditeľ Objednávka
0270/24 nákup materiálu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 MAGIC 36025143 650,00 € 02.12.2024 04.02.2025 Riaditeľ Objednávka
0271/24 nákup elektromateriálu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Ján Mojžiš - IMO 30462550 210,00 € 02.12.2024 04.02.2025 Riaditeľ Objednávka
0272/24 nákup elektromateriálu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Ján Mojžiš - IMO 30462550 150,00 € 02.12.2024 04.02.2025 Riaditeľ Objednávka
0265/24 nákup spotrebného materiálu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 MERKAS, s.r.o. 46295941 480,00 € 02.12.2024 04.02.2025 Riaditeľ Objednávka
DFB0412/24 telefóny za 11/2024 Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 T Com - Slovak Telekom 35763469 47,06 € 01.12.2024 13.12.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0411/24 BOZP za 11/2024 Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 LABOZPO-Mgr. Tomáš Ladoš 43684424 70,00 € 01.12.2024 13.12.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0410/24 PO a CO za 11/2024 Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 LABOZPO s.r.o. 54126827 80,00 € 01.12.2024 13.12.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0401/24 nákup materiálu - START 21 ART Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 HANK-SK s.r.o. 46679286 526,10 € 01.12.2024 13.12.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0399/24 výkon zodpovednej osoby za 12/2024 Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 48,00 € 01.12.2024 13.12.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0400/24 preddavok na plyn za 12/2024 Botanická Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 055,00 € 01.12.2024 13.12.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0409/24 nákup náradia Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Danhal-Dužina s.r.o. 50135716 35,98 € 30.11.2024 13.12.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0423/24 obedy zamestnancov za 11/2024 Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 SOŠ lesnícka 00162710 2 212,76 € 30.11.2024 13.12.2024 Anna Antalová Faktúra
DFS0019/24 obedy zamestnancov za 11/2024 SF Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 SOŠ lesnícka 00162710 336,05 € 30.11.2024 13.12.2024 Anna Antalová Faktúra
0253/24 nákup materiálu - START 21 ART Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 HANK-SK s.r.o. 46679286 527,00 € 29.11.2024 06.12.2024 Riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »