0262/24 |
nákup materiálu - textil |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ANJEL - metrový textil s.r.o |
36585271 |
|
500,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
0263/24 |
nákup búst |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
KAPEX |
36015962 |
|
555,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
0264/24 |
nákup licencií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ing. Ondrej Vandák CAD systémy |
43242383 |
|
1 140,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
0267/24 |
nákup elektromateriálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ján Mojžiš - IMO |
30462550 |
|
930,00 € |
02.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
0268/24 |
nákup materiálu na opravy a údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SIBA col. s.r.o |
36649261 |
|
50,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
0269/24 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
KŠP |
35738642 |
|
45,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
0270/24 |
nákup materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
650,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
0271/24 |
nákup elektromateriálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ján Mojžiš - IMO |
30462550 |
|
210,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
0272/24 |
nákup elektromateriálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ján Mojžiš - IMO |
30462550 |
|
150,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
0265/24 |
nákup spotrebného materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MERKAS, s.r.o. |
46295941 |
|
480,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0412/24 |
telefóny za 11/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
T Com - Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,06 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0411/24 |
BOZP za 11/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO-Mgr. Tomáš Ladoš |
43684424 |
|
70,00 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0410/24 |
PO a CO za 11/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO s.r.o. |
54126827 |
|
80,00 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0401/24 |
nákup materiálu - START 21 ART |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
HANK-SK s.r.o. |
46679286 |
|
526,10 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0399/24 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
48,00 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0400/24 |
preddavok na plyn za 12/2024 Botanická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 055,00 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0409/24 |
nákup náradia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Danhal-Dužina s.r.o. |
50135716 |
|
35,98 € |
30.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0423/24 |
obedy zamestnancov za 11/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
2 212,76 € |
30.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFS0019/24 |
obedy zamestnancov za 11/2024 SF |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
336,05 € |
30.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
0253/24 |
nákup materiálu - START 21 ART |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
HANK-SK s.r.o. |
46679286 |
|
527,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |