0090/24 |
nákup materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Stavmat BS |
50645315 |
|
20,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
0082/24 |
dodávka a montáž podláh |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ONČIŠ s.r.o. |
44816561 |
|
8 140,00 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
0084/24 |
nákup interiérového vybavenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
100,00 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
0083/24 |
modul eGovermment |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
aSc |
31361161 |
|
288,00 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0111/24 |
edu page e Govermment |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
aSc |
31361161 |
|
288,00 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
0081/24 |
úprava projektovej dokumentácie |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ing. arch. Karin Barényiová - HAVIEROVÁ |
30351715 |
|
1 690,00 € |
15.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0105/24 |
nákup interiérového vybavenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
860,40 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
nákup štandardov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Water Resources, s.r.o. |
45986819 |
|
207,10 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
nákup sáčkov do vysavača |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Filip Trade Company, s.r.o |
53230981 |
|
59,50 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
telefóny za 2/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
49,19 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0101/24 |
nákup materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Danhal-Dužina s.r.o. |
50135716 |
|
187,81 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
nákup plášťa |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
BOMS |
31588077 |
|
20,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
revízia odsávacieho systému |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
KREMIX plus, s.r.o. |
36364991 |
|
118,68 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
program aktualizačné vzdelávanie |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
40,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
nákup chemikálií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VWR International s.r.o. |
63073242 |
|
188,66 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
plyn za 2/2024 Akademická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
7 625,98 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
servis a prehliadka MV |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
IMPA Žiar na d Hronom |
31558062 |
|
415,72 € |
05.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
nákup interiérového vybavenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav KMEŤ 5MK |
47974893 |
|
2 700,00 € |
05.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
nákup materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
smolka.sk, s.r.o. |
36423742 |
|
193,18 € |
05.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
oprava strešného plášťa |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VR team s.r.o. |
45643768 |
|
1 600,00 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |