Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0090/24 nákup materiálu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Stavmat BS 50645315 20,00 € 19.03.2024 03.04.2024 Riaditeľ Objednávka
0082/24 dodávka a montáž podláh Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 ONČIŠ s.r.o. 44816561 8 140,00 € 18.03.2024 18.03.2024 Riaditeľ Objednávka
0084/24 nákup interiérového vybavenia Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 100,00 € 18.03.2024 19.03.2024 Riaditeľ Objednávka
0083/24 modul eGovermment Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 aSc 31361161 288,00 € 18.03.2024 19.03.2024 Riaditeľ Objednávka
DFB0111/24 edu page e Govermment Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 aSc 31361161 288,00 € 18.03.2024 25.03.2024 Anna Antalová Faktúra
0081/24 úprava projektovej dokumentácie Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Ing. arch. Karin Barényiová - HAVIEROVÁ 30351715 1 690,00 € 15.03.2024 18.03.2024 Riaditeľ Objednávka
DFB0105/24 nákup interiérového vybavenia Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 B2B Partner s.r.o. 44413467 860,40 € 13.03.2024 19.03.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0103/24 nákup štandardov Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Water Resources, s.r.o. 45986819 207,10 € 12.03.2024 19.03.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0104/24 nákup sáčkov do vysavača Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Filip Trade Company, s.r.o 53230981 59,50 € 12.03.2024 19.03.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0102/24 telefóny za 2/2024 Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 ORANGE Slovensko 35697270 49,19 € 12.03.2024 19.03.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0101/24 nákup materiálu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Danhal-Dužina s.r.o. 50135716 187,81 € 11.03.2024 19.03.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0106/24 nákup plášťa Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 BOMS 31588077 20,00 € 11.03.2024 22.03.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0098/24 revízia odsávacieho systému Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 KREMIX plus, s.r.o. 36364991 118,68 € 08.03.2024 19.03.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0100/24 program aktualizačné vzdelávanie Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 40,00 € 08.03.2024 19.03.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0096/24 nákup chemikálií Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 VWR International s.r.o. 63073242 188,66 € 07.03.2024 18.03.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0099/24 plyn za 2/2024 Akademická Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 7 625,98 € 06.03.2024 19.03.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0087/24 servis a prehliadka MV Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 IMPA Žiar na d Hronom 31558062 415,72 € 05.03.2024 18.03.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0095/24 nákup interiérového vybavenia Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Miroslav KMEŤ 5MK 47974893 2 700,00 € 05.03.2024 18.03.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0083/24 nákup materiálu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 smolka.sk, s.r.o. 36423742 193,18 € 05.03.2024 18.03.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0094/24 oprava strešného plášťa Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 VR team s.r.o. 45643768 1 600,00 € 04.03.2024 18.03.2024 Anna Antalová Faktúra