Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0121/26 Ochranné osobné pracovné prostriedky Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 BOMS 31588077 605,00 € 10.04.2026 17.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0114/26 Odstránenie poruchy plynového zariadenia Buderus Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 STYK SERVIS 36040436 416,67 € 09.04.2026 16.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0119/26 Učebnice Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 preskoly.sk s.r.o. 51692881 260,25 € 09.04.2026 16.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0113/26 Materiál na údržbu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 SIBA col. s.r.o 36649261 544,77 € 09.04.2026 16.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0112/26 Penodoska Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 MERKANTIL 31383661 105,00 € 09.04.2026 16.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFS0005/26 Stravné Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 SOŠ lesnícka 00162710 99,00 € 08.04.2026 16.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0116/26 Plyn Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 928,70 € 08.04.2026 16.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0115/26 Kontrola a odstránenie netesnosti strešného plášťa Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 En Viento, s.r.o. 55002846 1 685,10 € 08.04.2026 16.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0111/26 Reflexné vesty Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 BOMS 31588077 35,00 € 07.04.2026 15.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0124/26 Výroba fotografií Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 PierCom s.r.o. 47673648 138,74 € 07.04.2026 16.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0108/26 Výkon činnosti technika požiarnej a civilnej ochrany Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 LABOZPO s.r.o. 54126827 80,00 € 01.04.2026 15.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0101/26 Plyn Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 846,00 € 01.04.2026 15.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0107/26 Výkon činnosti bezpečnostného technika Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Mgr. Tomáš Ladoš - LABOZPO 43684424 70,00 € 01.04.2026 15.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0102/26 Zabezpečenie poradenských služieb Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Dosťbolo.sk, s. r. o. 54303869 40,60 € 01.04.2026 15.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0106/26 Elektrická energia Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 MAGNA Energia, a.s. 35743565 327,09 € 01.04.2026 15.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0105/26 Elektrická energia Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 MAGNA Energia, a.s. 35743565 3 898,20 € 01.04.2026 15.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0104/26 Výkon zodpovednej osoby - OOÚ Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 48,00 € 01.04.2026 15.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0100/26 Stravné Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 SOŠ lesnícka 00162710 2 756,32 € 31.03.2026 15.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0103/26 Materiál na údržbu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Danhal-Dužina s.r.o. 50135716 37,33 € 31.03.2026 15.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0110/26 Osobné ochranné pracovné prostriedky Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 BOMS 31588077 223,60 € 31.03.2026 15.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0109/26 Elektrická energia Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 MAGNA Energia, a.s. 35743565 111,91 € 31.03.2026 15.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0117/26 Nájomné Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 SIAD Slovakia spol.s r.o. 35746343 17,91 € 31.03.2026 16.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0118/26 Telekomunikačné služby Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Slovak Telekom 35763469 49,21 € 31.03.2026 16.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFS0004/26 Stravné Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 SOŠ lesnícka 00162710 418,60 € 31.03.2026 16.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0122/26 Likvidácia odpadu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Technické služby 00185213 409,64 € 31.03.2026 17.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0099/26 Vodné a stočné Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť 36644030 1 017,25 € 30.03.2026 15.04.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0098/26 Sťahovacie a likvidačné služby Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 GOLEM s.r.o. 50139355 3 902,00 € 27.03.2026 31.03.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0094/26 Dodávka a montáž podlahových krytín Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Rozvojové služby BBSK 52123553 49 712,24 € 25.03.2026 25.03.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0097/26 Učebné pomôcky Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 CEIBA 36548090 2 584,62 € 25.03.2026 31.03.2026 Anna Antalová Faktúra
DFB0096/26 Karbónový samokopírovací papier Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 FaxCopy 35729040 92,21 € 23.03.2026 31.03.2026 Anna Antalová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »